安全自查报告 篇5
为整体提升自助设备安全防护能力,根据《XX银监分局办公室关于转发开展业务库专项安全检查暨自助设备专项安全检查后续整改工作的通知》(银监办发〔20xx〕75号)文件相关要求,结合我行实际情况,根据我行自助设备安全防范制度,开展了自助设备专项安全自查工作,现将有关情况汇报如下:
一、基本情况
截止目前,我行自助设备的统计情况如下:
1、自助设备网点:总共有33个自助设备网点,其中6个在行式自助网点、27个离行式自助网点。
2、自助设备机具数量:总共有59台自助设备,其中单取款机21台,存取款一体机(CRS)33台,查询机3台,自助封包机2台。
二、自查工作情况
1、我行的自助设备机具的维护、清机、加钞、清分、卫生保洁全部外包给广电运通金融电子有限公司,由广电运通派驻员工到我行进行专项服务。自助设备日常管理职责归属我分行运营管理部,由运营管理部对自助银行的工作进行监督、检查、指导。
2、我行自助设备均安装了24小时视频监控装置,对交易时的客户正面图像、进/出钞期间的图像、现金装填过
程进行录像,回放图像清晰,图像信息包括日期时间。
3、设备管理人员变更按规定更换密码并记录,每季度定期更换密码,备份密码按要求保管。
4、钥匙使用完毕后,按要求入库保管;备用钥匙要求封存、保管;交接按要求进行记录。
5、设备打印的加钞凭证及运行前测试凭证均由专人保管。
6、加钞过程按要求做到全程监控,双人加钞,录像记录清晰,外置监控数据至少保存1个月,内置监控数据保存时间至少3个月。
7、外来人员进出按要求进行了登记簿、运行日志备注栏注明维修情况;维修设备时,有我行员工全程陪同。
8、按会计要求妥善保管流水日志纸。
9、机具清洁、周边无可疑装置和张贴物。按要求安装客户操作提示、安全用卡提示,做到规范整洁。
10、加钞时做到停机加钞、双人操作,密码钥匙分管;现金清分做到在封闭环境中进行; 按要求将废钞箱、回收箱、存款箱、取款箱内现金进行分别清点,加钞完毕后做取款测试。
三、自查中存在的问题及整改情况
1、在检查中发现个别ATM自助网点内部的电灯损坏、空调漏水等问题,已经安排电工全部维修完毕。
2、XX支行的自助设备没有焊接,现在已经焊接了地板钢条,但ATM机身与地板钢条没有焊接,需要再做一次焊接,已安排师傅进行整改,计划于20xx年7月底前将所有自助机具的焊接问题全部整改完毕。
以上是我分行自助设备专项安全自查工作情况。今后,我分行还将加大力度开展自助设备专项安全自查、整改工作,建立起切实有效的自助设备管理机制,确保自助设备安全、稳定地运行。
中国XX银行XX分行
二〇xx年七月二十二日
安全自查报告 篇6
根据公司下发的《关于加强证券经纪业务管理规定的专项实施方案》(以下简称专项方案),我营销中心围绕“营销合规”的目标、对照营销体系的各项自查内容展开了自查工作,对营销人员开发客户和服务过程的真实性、合规性进行梳理核查,现将自查情况汇报如下:
一、营销业务开展总体情况说明
我营销中心最近半年没有因重大违法违规行为而被采取监管措施或受到行政、刑事处罚,也没有出现营业部违反规定或者因管理不善导致营销人员违法违规、客户大量投述、重大纠纷、不稳定事件等情况。
二、营销业务开展过程合法合规情况说明
我营业部严格遵守国家法律法规、监管部门相关规章制度以及公司相关管理办法等的各项规定,履行相关职责,自觉维护公司、营业部、员工、证券经纪人及客户的合法权益;严格执行员工、证券经纪人自主开发客户认证流程,确保其开发客户的真实性。另外,我营业部严格按照公司规定,要求应聘人员参加证券业协会组织的证券从业人员资格考试或证券经纪人专项考试,对取得资格的营销人员登记在册以备日后录用,并组织他们参加公司举办的从业资格人员培训班。
三、重点事项自查情况:
1、我营业部所属经纪人均为专职营销人员,并严格遵循证监局的各项要求开发客户;
2、我部营销人员并未采取不正当竞争手段开展业务。
安全自查报告 篇7
按照《安全与职业卫生评估办法》要求,安全与职业卫生各评估小组对照《安全与职业卫生评估表》,逐条逐项进行排查,及时形成了自查报告。为全面做好安全与职业卫生评估工作,安全科“双基”办对各专业自查情况进行汇总,现通报如下。
项目一:安全生产保障评估
第二项:安全生产规章制度(安全办公会议制度、安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全投入保障制度、安全技术审批制度、领导带班下井制度、安全检查制度、事故统计报告制度、入井人员管理制度)等未以正式文件发布。
整改期限:8月1日前 整改单位:安全科 第三项:财务预算(年度)、年度使用计划和上一年安全提取使用情况应备案。
整改期限:8月1日前 整改单位:财务科 第四项:安全技术网路文件应修改,总工程师管理体系未形成正式文件。
整改期限: 8月1日前 整改单位:生产科 第六项:重大危险源评估报告无备案回复。
整改期限:8月5日前 整改单位:生产科 第七项:劳动定员二次备案无回复。
整改期限:8月5日前 整改单位:企管科 第八项:从业人员工伤保险只缴到5月份
整改期限:8月5日前 整改单位:劳资科 项目二:采煤
第一项:《3205综放工作面设计》中个别设计内容与作业规程不符合综采单体支柱入井前、采煤工作面或使用时间超8个月的支柱,未按要求逐根进行压力试验。
整改时间: 8月6日前 整改单位:生产科 第二项:综采支架压力检测系统信号不通,待厂家维修、调试(已将问题反馈至生产厂家)
项目三:掘进
第四项:未建立支护材料基础台账。
整改期限:8月5日前 整改单位:掘一工区、掘二工区 第八项:F2探巷耙装机固定不牢。
整改期限:8月1日前 整改单位:掘一工区 第九项:32采区皮带下山有一处失修。
整改期限:8月1日前 整改单位:生产科
项目四:机电
第五项:井下现场存在煤矿禁用淘汰设备。
整改期限:8月6日前 整改单位:机电科 项目五:运输
第四项:东翼122探巷、32采区轨道下山未安设机械运送人员设备。
整改期限:8月6日前 整改单位:机电科 项目六:通风系统
第五项:进入夏季高温季节,井下个别地点温度超出规定。 增改期限:8月5日前整改单位:通防工区、机电科 第十项:通风系统立体图不规范。
整改期限:8月5日前 整改单位:通防工区 项目七:防治瓦斯
第九项:瓦斯智能巡检系统由于老化及现场条件限制使用不正常。
整改期限:8月6日前 整改单位:通防工区 项目八:综合防尘
第五项:综放采煤工作面由于地压较大和防治冲击的原因煤体注水未达到标准要求。
整改期限:8月6日前 整改单位:通防工区 项目九:防灭火
第四项:井上下消防材料库物资配备与《矿井防灭火规范》和《矿井通风安全装备标准》要求有差别。
整改期限:8月6日前 整改单位:通防工区 第六项:井下部分巷道内消防管路未严格按照要求安设阀门,安全间距不符合规定要求。
第十项:由于3205工作面距离较远,束管监测系统抽气能力不能满足正常从3205工作面两隅角及采空区气泵抽样进行分析,只能人工现场取样分析。
整改期限:整改单位:通防工区 项目十:监测监控系统
第三项:作业规程对电源电缆的敷设,没做出明确规定。 整改期限:8月1日前整改单位:调度室 第五项:监测数据有时不准确。
整改期限:8月1日前整改单位:调度室 项目十一:防治水
第三项:水文地质观测系统内容不全。
整改期限:8月5日前整改单位:生产科 项目十三:供水施救系统
第二项:地面水池无防冻和防护措施资料。
整改期限:8月5日前整改单位:机电科 第九项:供水施救系统图绘制不完善。
整改期限:8月5日前整改单位:机电科 项目十四:职业卫生
第二项:采掘工作面存在高温现象。
整改期限:8月5日前整改单位:机电科 第八项:离岗查体通知书都下,但不能保证每人都去查体和查体结果。
整改期限:8月5日前整改单位:医务室 项目十六:安全标志
第一项:1、井下个别设备无安全标志;2、试验涉及安全生产的新技术、新工艺、新设备、新材料前,必须经过论证、安全性能检验和鉴定,没制定安全措施;3、新产品试验前备案矿用新产品在进行工业性试验之前,生产单位和承担工业性试验的单位应制定相应的安全措施,没报矿用新产品工业性试验所在地省级安全监管监察部门备案。
整改期限:8月5日前整改单位:安全科、机电科 第二项:1. 井下安全标志牌图例、文字、材质、防腐、阻燃、抗静电、抗老化等项目不符合AQ1017-20xx《煤矿井下安全标志》规
定要求。2. 井下安全标志牌未悬挂、维护、管理:没悬挂位置明显、内容清晰,无定期维护,专人负责。
整改期限:8月5日前 整改单位:安全科、机电科 第三项:缺少防冲击眼护具、保护足趾安全鞋、安全网、密目式安全立网。
整改期限:8月5日前 整改单位:劳资科
项目十七:安全培训
第一项:未明确主要负责人为安全培训第一责任人
整改期限:8月5日前 整改单位:企管科
第五项:安全生产管理人员中注册安全工程师比例未达到4%;邓总证件过期未参加复训。
整改期限:8月5日前 整改单位:安全培训中心 项目十九:人员定位系统
第三项:监测日报应有矿领导或值班领导的签字;中央变电所、中央水泵房未安人员定位基站。
整改期限:8月6日前 整改单位:调度室
第七项:定位卡无身份证号、出生年月信息。
整改期限:8月6日前 整改单位:调度室
第九项:系统不能够对全矿井、局部区域、单个设备、指定标识卡等不同目标下发命令,未配备移动式读卡器。
整改期限:8月6日前 整改单位:调度室
项目二十:通信联络系统
第四项:无警报、求救信息报表。
整改期限:8月6日前 整改单位:调度室
第六项:重要岗点无直通电话。
整改期限:8月6日前 整改单位:调度室
注:各单位认真对照《安全与职业卫生评估表》内容和标准,不折不扣整改落实,举一反三,全面做好安全与职业卫生评估迎检工作。
二○XX年七月二十八日