公司内部审计报告模板(5)

2018-07-18审计报告

  【审计过程与意见】

  此次审计,审计小组成员针对等。

  总体看来,某某公司在制度健全和运行方面比较到位。财务工作规范、准确地反映了公司的资产状况和经营成果。但在公司日常管理上,尚有部分细节需要进一步进行明确, 一、公司制度健全方面

  审计建议:(落实部门:)

  二、资产管理

  (一)低值易耗品管理

  审计建议:(落实部门:) (二)固定资产及在建工程管理

  审计建议:(落实部门:) (三)存货管理

  审计建议:(落实部门:) 三、费用管理

  四、员工社保管理

  审计建议:落实部门( ) 五、部分企业风险提示 (一) (二)

  六、公司财务手续的规范运作方面,账务核算的精确性

  (一) 审计意见: (二) 审计意见: (三) 如: 审计意见: 。。。。。。

  (十)财务工作细节中,发现有不规范之处,特说明如下: 1、 2、 审计意见:

  【审计总体结论】

  审计组将审计结果向 进行专项汇报, 指示: 1、

  10、其他相关问题相关责任部门限期整改,并将整改措施及结果一周内反馈给审计组。

  审计组

  20xx年 月 日

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