公务支出审计报告(3)

2018-07-20审计报告

  一、 基本情况及评价意见

  本次纳入审计对象为74家一级预算单位、117家下属单位,审计重点抽查了24家一级预算单位。经审计,24家单位20XX年度出国(境)经费74.56万元、公务用车购置费1053.08万元、公务用车运行维护费1884.63万元、公务接待费259.01万元、会议费134.39万元、培训费361.49万元,与上年同口径相比,分别下降了49.91%、13.81%、11.29%、71.76%、47.85%和41.57%。

  审计情况表明,20XX年度区级机关各部门在区委、区政府的领导下,认真贯彻落实中央“八项规定”、省委“28条办法”和“六项禁令”,公务支出公款消费日趋规范。

  一是领导高度重视,建立公务支出公款消费管理机制。区委区政府高度重视公务支出公款消费各项工作,成立了萧山区实施中央“八项规定”执行情况督促检查工作机制,明确了分工负责、情况收集、实地督查、协作会商、汇总报告、情况通报、调查问责等七大工作机制;各单位按照区委、区政府的统一部署和要求,将“三公”经费管理的各项职责分解落实,责任到人,形成了上下联动、齐抓共管的良好局面。

  二是制度日益完善,提升公务支出公款消费管理水平。20XX年区委区政府出台了《萧山区区级机关会议、活动和培训管理规定》、《萧山区党政机关国内公务接待管理办法》等制度,对会议、培训、公务接待、公务考察等事项作出了明确规定,逐步建立完善了规范公务支出公款消费制度体系。

  三是管控监督有力,公务支出公款消费制度执行到位。财政部门强化了公务支出公款消费的管控力度,统一实行国库集中支付制度、大力推行公务卡使用;区纪委监察局等相关部门对“三公”经费情况也加大了明查暗访和查处问责力度。

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